楚雄彝族自治州科技成果转化中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州科学技术局所属事业单位机构编制方案》(楚编办发〔2019〕15号)的通知要求成立了楚雄彝族自治州科技成果转化中心,文件明确规定了楚雄州科技成果转化中心的主要职责是负责宣传贯彻落实科技成果转移转化法律、法规和政策,统筹协调全州科技成果转化工作,指导县市科技成果转化中心开展公共服务,组织开展科技统计,依法对外开展科技咨询、项目策划、科技中介服务与科技统计服务工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置1个内设机构,科技成果中心办公室。所属单位0个。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
纳入楚雄彝族自治州科技成果转化中心2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。为:楚雄彝族自治州科技成果转化中心。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)强化政治引领,筑牢思想根基。始终把党的政治建设摆在首位,持续深化理论武装,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过积极参加党组理论学习中心组、“三会一课”、“三讲”学习及“学习强国”“云岭先锋”等平台自学,系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中四中全会、习近平总书记关于科技创新的重要论述和考察云南重要讲话精神,自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践。严守政治纪律和政治规矩,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决贯彻和执行党的各项决议,坚定地认同核心、维护核心、服从核心、捍卫核心,努力做到知行合一。
(二)切实履行党建党风廉政建设工作责任。2025年以来,召开会议4次,专题研究中心重大事项和重点工作,专题学习传达和研究安排意识形态工作。一是认真开展廉政风险排查。紧紧围绕岗位职责、工作流程、制度机制等方面扎实开展了廉政风险防控排查工作,分析查找风险防控点,填报《楚雄州科技成果转化中心廉政风险防控表》,不断增强岗位廉政风险防控意识,从源头上防控风险,防患于未然。二是扎实开展党风廉政建设和反腐败工作,筑牢拒腐防变的思想防线。始终把党风廉政建设和反腐败工作摆在工作的重中之重,认真履行“一岗双责”责任,中心与局分管领导签订党风廉政建设责任书,积极参加局机关开展的党风廉政教育。参观警示教育基地,以案为鉴,警钟长鸣,警醒和警示领导班子成员。2025年以来,接受集体廉政谈话1次,分管领导落实“两个责任”专题谈话1次,全面从严治党廉政提醒谈话1次,中心负责人同科室人员开展“两个责任”专题约谈1次。
(三)聚焦主责主业,勇于担当作为。一是聚力研发攻坚,取得历史性突破。印发实施《落实省委王宁书记楚雄调研要求立项分解事项工作方案》《楚雄州做好2024年全社会研发投入工作十条具体措施》《楚雄州规模以上企业创新能力提升分类施策工作方案》《楚雄州自筹经费管理办法(试行)》等政策措施,州政府分管领导召开研发投入工作会议进行安排部署,按创新意愿、创新能力分类建立企业台账,动态管理,制定差异化帮扶措施;全面落实创新主体培育奖补、研发投入加计扣除税收减免、研发投入奖补、成果转化奖补等惠企政策,评选表扬全州“10强高新技术企业”“10强研发投入企业”;开展“小专场”“点对点”专题培训,开展专题培训12场次550余人次;着力建强“政策明白人、统计明白人、填报明白人”三支队伍,持续实施《楚雄州企业研发活动季度监测制度(试行)》,把功夫下在平时,又把握数据填报“关键期”,加强数据填报分析和研判,开展企业研发投入季度监测3次;科技、统计部门牵头组建专业服务团队,深入10县市覆盖200余家企业及3家三甲医院开展3轮指导服务,精准帮扶解决研发项目立项、经费归集不规范、源头数据质量不高的问题。通过州委、州政府高位推动谋划、健全工作机制、培育创新主体、强化服务指导、严格统计监测、提升数据质量等举措,推动研发投入实现跨越式增长。2024年,全州研发经费支出达23.85亿元,同比增长179%,增速跃居全省第一;研发投入强度1.19%,首次超过全省平均水平,总量和强度分别位居全省第5位和第4位,创历史最好成绩,为全州高质量发展注入了强劲科技动能。按要求完成《云南省全社会研发投入提升三年行动方案(2022—2024年)》《楚雄州全社会研发投入提升三年行动方案(2023—2025年)》中期评估各项工作。二是强化服务指导,确保稳增长工作大局。持续落实《楚雄州全社会研发投入提升三年行动方案(2023—2025)》《进一步完善科技创新激励导向机制推进楚雄高质量发展若干措施》要求,尊重企业市场主体地位,落实“科技型中小企业—高新技术企业—科技领军企业”的梯次培育机制,引导支持科技服务业企业高质量发展。强化服务意识,扎实做好“三进企业”工作。落实科技服务业发展部门联席会议制度,加强业务指导服务,协同推进。及时兑付省、州科技计划项目资金和企业奖补资金。2025年兑付2户升规奖补企业奖补资金20万元。加快市场主体培育,不断壮大科技服务业市场主体数量,健全科技服务业企业潜力企业动态转化库、规模以上服务业重点企业帮扶库,力争2025年新增入库2026年纳统报数规模以上科技服务业企业1户以上,充实全州科技服务业企业库。落实加快科技服务业发展部门联席会议制度,加强与州自然资源规划局、州水务局、州国资委、州统计局等部门和各县市沟通对接,定期及时分析研判,协同推进工作。2025年1-9月,全州规上科学研究和技术服务业在库企业达12户,营业收入上报数2.84亿元,较上年同期增加5490万元,同比增长24%;2025年劳动工资总额增速连续两个季度位居全省前列,三季度劳动工资总额增速9.3%,圆满完成“攻九成”目标,为全州经济稳增长作出了积极贡献。三是构建科技成果转化新体系服务创新发展。认真贯彻落实《促进科技成果转化十五条措施》《楚雄州进一步促进科技成果转移转化二十条措施》等相关政策。抢抓厅州会商机遇,成功争取省级立项支持,争取省级项目资金360万元,系统构建“线上+线下”相结合的科技成果转化服务体系。建成了覆盖全州的科技成果转移转化线上服务平台,集成成果发布、需求对接、技术交易、政策咨询等多项功能,实现信息互通与资源共享。同步推进线下服务网络建设,重点打造建设辐射全州的州级核心、禄丰市、大姚县、元谋县及武定县5个本地化科技成果转移转化及交流展示工作线下信息服务平台,形成“一核多点、全域联动”的服务格局。截至目前,平台已累计收录科技成果信息42167条、技术需求信息949条、服务机构信息119条、专家人才信息1576条,初步建立起覆盖创新全链条的资源数据库。通过常态化开展成果推介、需求挖掘、对接洽谈等活动,有效促进科技成果与产业需求精准匹配,营造了开放协同、高效顺畅的科技成果转化新生态。有效打通成果转化“最后一公里”,圆满完成各项项目指标。切实履行好对云南楚雄人才创新和科技成果转移转化交易服务中心监管指导职责。成功举办云南楚雄人才创新和科技成果转移转化交易服务中心见面发布会,省科技厅、云科院、省内高校、科研院所、州内重点企业200余人参加活动。成功举办2025年云南省初级技术经纪人培训班(楚雄专场),来自全州高校、科研院所、三甲医院和企业的115名学员参加培训,56名学员考评合格后被授予“云南省初级技术经纪人证书”资格证书,全州高级、中级、初级技术经纪人分别有3人、1人、56人。常态化举办成果转化对接活动,项目实施以来全州共举办云南楚雄人才创新和科技成果转移转化交易服务中心见面发布活动及各类培训路演共50余场。四是强化业务学习,完成各类科技统计。高质量完成2025年科学研究和技术服企业非企业单位科技研发投入统计调查、机构核定,地方财政科技支出调查,火炬统计调查,云南省研发投入科学研究和技术服务业非企业单位季度监测等专项统计任务。
(四)科学制定管理措施,提升中心内部管理水平。严格落实局党组工作部署,加强内部管理,进一步提高成果转化中心管理水平。严格执行《楚雄彝族自治州科技成果转化中心(楚雄彝族自治州科技统计中心)岗位设置方案》,科学合理分配工作职责,规范事业单位岗位设置管理,建立健全事业单位岗位管理制度,实现事业单位人事管理的科学化、规范化和制度化。成立楚雄州科技成果转化中心内部控制领导小组,圆满完成州财政局年度州直有关行政事业单位内部控制建设和执行情况考核评价工作。认真落实和修订《岗位设置方案》《内部控制手册》等管理制度。每年坚持强化预算管理、绩效评价和内部控制,规范经费使用,提升运行效率。充分发挥支部委员、妇委会委员作用,年内报送各类信息专报约稿15篇,加强与其他部门配合协调、沟通协作,高效圆满完成领导交办的其他工作任务。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
1.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州科技成果转化中心2025年度收入合计2,130,129.53元。其中:财政拨款收入2,130,129.53元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少826,530.86元,下降27.95%。其中:财政拨款收入减少826,530.86元,下降27.95%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;主要原因是:2024年省科技厅拨入楚雄州科技成果转移转化信息化平台建设经费,2025年无此经费拨入,故财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州科技成果转化中心2025年度支出合计2,130,129.53元。其中:基本支出862,823.93元,占总支出的40.51%;项目支出1,267,305.60元,占总支出的59.49%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少826,530.86元,下降27.95%。其中:基本支出增加163,922.94元,增长23.45%;项目支出减少990,453.80元,下降43.87%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出;主要原因是:2024年省科技厅拨入楚雄州科技成果转移转化信息化平台建设经费在2024年支出,2025年支出减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障楚雄彝族自治州科技成果转化中心机构正常运转的日常支出862,823.93元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出819,377.32元,占基本支出的94.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,446.61元,占基本支出的5.04%。人均公用经费支出7,241.1元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障楚雄彝族自治州科技成果转化中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,267,305.60元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
楚雄州科技成果转移转化信息化平台建设经费1,267,305.60元,主要用于科技成果转移转化及交流展示工作线下智能多媒体平台设备购置、平台系统模块,进行数据加工梳理、平台测试、委托第三方运营项目所需负载均衡服务器、应用服务器、数据库服务器、备份存储、云安全中心、公网带宽、云主机备份、云硬盘备份、云下一代防火墙、云堡垒机等相关服务费、设备、研发楚雄州科技成果转移转化线上平台项目过程中所产生的项目临时聘用研发人员经费、会议培训、差旅等费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州科技成果转化中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2,130,129.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少826,530.86元,下降27.95%,完成年初预算的262.52%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出1,928,073.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.51%,完成年初预算的315.49%,主要用于基本工资、津补贴等人员支出、办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、楚雄州科技成果转移转化信息化平台建设项目经费、区域创新能力提升等专项经费支出。造成预决算差异的主要原因是楚雄州科技成果转移转化信息化平台建设项目经费、区域创新能力提升等专项经费为省对下转移支付,年初我单位未纳入预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出96,395.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%,完成年初预算的98.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,造成预决算差异的主要原因是工资基数调增,养老保险缴费支出有追加。
9.卫生健康(类)支出50,868.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%,完成年初预算的102.59%,主要用于事业单位医疗保险费和公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是工资基数调增,医疗保险及公务员医疗补助缴费支出有追加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出54,792.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%,完成年初预算的102.94%,主要用于本单位职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是工资基数增加,住房公积金缴费支出有追加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,完成年初预算的0.00%,支出决算与上年相比无变化。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,年初无此项预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,年初无此项预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,年初无此项预算安排;公务接待费支出年初预算为1,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算与上年相比无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算与上年相比无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化,上年无此项支出;公务接待费支出决算与上年相比无变化;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),与上年相比无变化,国(境)外接待费支出决算0.00元,与上年相比无变化,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算与上年相比无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为1,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年为落实过紧日子要求,厉行节约,减少公务接待费用的支出,公务接待均在楚雄州科学技术局支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出与上年相比无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出与上年相比无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出与上年相比无变化,上年无此项支出;公务接待费支出决算与上年相比无变化,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),与上年相比无变化;国(境)外接待费支出决算0.00元,与上年相比无变化,上年无此项支出;2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年为落实过紧日子要求,厉行节约,减少公务接待费用的支出,公务接待均在楚雄州科学技术局支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州科技成果转化中心部门2025年机关运行经费支出0.00元,与上年相比无变化,因本单位为其他事业单位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,楚雄彝族自治州科技成果转化中心资产总额1,466,221.83元,其中,流动资产0元,固定资产416,221.83元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少74,014.7元,其中固定资产减少74,014.7元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
1.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。
3.“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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